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軒藝
于2020-07-20 09:35 發(fā)布 ??1394次瀏覽
劉詩
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-07-20 09:37
你好!這個都行,如果發(fā)工資在前,則用其他應付款,發(fā)工資時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:其他應付款 后續(xù)幫員工繳納社保時,借:其他應付款 貸:銀行存款;如果發(fā)工資在后,則用其他應收款,幫員工預交社保時,借:其他應收款 貸:銀行存款 發(fā)工資時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:其他應收款
軒藝 追問
2020-07-20 09:40
什么時候做借:管理費用 貸:應付職工薪酬 呢
劉詩 解答
2020-07-20 09:41
預提費用的時候,借:管理費用 貸:應付職工薪酬,我前面說的都是發(fā)放工資
2020-07-20 09:46
做內(nèi)帳的時候可以不用應付職工薪酬這個科目嗎?可以不預提費用嗎?直接做借:管理費用—工資 貸:銀行存款 這樣行嗎?
2020-07-20 09:47
你好!內(nèi)帳無所謂啦,然后如果直接計入管理費用的話,那就是借:管理費用 貸:銀行存款 貸:其他應付款,同理吧
2020-07-20 09:51
好的謝謝老師
2020-07-20 09:55
好的,很高興能幫到你,謝謝
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劉詩 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.97 解題: 865 個
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2020-07-20 09:40
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