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送心意

劉詩(shī)

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-19 15:16

所得稅是年度匯算清繳,建議年末的時(shí)候把之前預(yù)提沖回,不然應(yīng)付職工薪酬不好抹平。

一點(diǎn)辣! 追問(wèn)

2020-07-19 15:19

那年底沖回去的會(huì)計(jì)分錄是什么

劉詩(shī) 解答

2020-07-19 15:24

預(yù)提的時(shí)候是:借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 年末的時(shí)候就紅字做這么一筆就行了

一點(diǎn)辣! 追問(wèn)

2020-07-19 15:54

還有老師像發(fā)票回來(lái)我沖預(yù)付的話,摘要寫什么比較好

劉詩(shī) 解答

2020-07-19 15:56

就寫某某業(yè)務(wù)到票確認(rèn)就行了,你沖預(yù)付肯定是預(yù)付轉(zhuǎn)入資產(chǎn)或者成本費(fèi)用了

一點(diǎn)辣! 追問(wèn)

2020-07-19 15:58

老師,我在一家公司做內(nèi)賬,這家公司采購(gòu)的好多東西都沒(méi)發(fā)票,而且開(kāi)出來(lái)的發(fā)票和實(shí)際收據(jù)不符,我應(yīng)該是按照實(shí)際收據(jù)做賬,然后把發(fā)票貼在一起做報(bào)銷,收據(jù)貼在一起做報(bào)銷。還有就是前幾個(gè)月沒(méi)入庫(kù)單和出庫(kù)單,我把入庫(kù)單放在買的材料的收據(jù)里面可以嗎?

劉詩(shī) 解答

2020-07-19 16:01

內(nèi)帳的話,隨便啦,反正只是告訴老板用的,沒(méi)那么多講究了其實(shí)。

一點(diǎn)辣! 追問(wèn)

2020-07-19 16:57

老師,稅務(wù)管理方面您有什么意見(jiàn)。幫我想幾條。謝謝

劉詩(shī) 解答

2020-07-19 16:59

外賬上,途徑無(wú)非就是收入少做-體外,成本多做-找票,然后也得小心別做太過(guò)分,差不多就好啦。

一點(diǎn)辣! 追問(wèn)

2020-07-20 08:15

那老師,我現(xiàn)在主營(yíng)是維修電機(jī),我要算成本,是不是放到勞務(wù)成本。然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。如果我這個(gè)月有2臺(tái)沒(méi)修完,下個(gè)月還繼續(xù)修,我是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn),就掛在勞務(wù)成本

一點(diǎn)辣! 追問(wèn)

2020-07-20 08:17

因?yàn)槲胰ツ?2月份到3月都是籌辦期。沒(méi)有業(yè)務(wù)。4月份開(kāi)始維修。接單。是不是為了準(zhǔn)確的核算成本,我需要把前幾個(gè)月所有發(fā)生的比如車間領(lǐng)用輔材、工具。還有一筆大額的租賃費(fèi)都放在管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。

劉詩(shī) 解答

2020-07-20 08:22

如果我這個(gè)月有2臺(tái)沒(méi)修完,下個(gè)月還繼續(xù)修,我是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn),就掛在勞務(wù)成本,嗯嗯,可以的,勞務(wù)成本類似個(gè)存貨科目。放開(kāi)辦費(fèi)那個(gè)也對(duì)的,可以這么操作,沒(méi)問(wèn)題。

一點(diǎn)辣! 追問(wèn)

2020-07-20 08:42

還有我這個(gè)月同一家有7臺(tái),我都放下勞務(wù)成本-A家。像有三臺(tái)維修完了,款也付了。我就結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。4臺(tái)沒(méi)修的,我就放下勞務(wù)成本。還有像修完3臺(tái)的和4臺(tái)沒(méi)修的,我自己需要在Excel先算好。他們分別成本是多少錢吧。因?yàn)榉旁谑峭粋€(gè)科目底下。

一點(diǎn)辣! 追問(wèn)

2020-07-20 08:43

或者像維修電機(jī)算成本有什么好的方法,我們都是同一家算一批。

劉詩(shī) 解答

2020-07-20 09:08

你做的可以啦,不過(guò)感覺(jué)后續(xù)如果量多了,工作量會(huì)大很多,也沒(méi)辦法,會(huì)計(jì)干的就是這么個(gè)苦活。

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計(jì)提: 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 支付: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2018-06-01 13:56:12
你好,是真實(shí)發(fā)生的可以做成本處理
2022-04-12 13:11:29
所得稅是年度匯算清繳,建議年末的時(shí)候把之前預(yù)提沖回,不然應(yīng)付職工薪酬不好抹平。
2020-07-19 15:16:19
就是按實(shí)際發(fā)生工資的計(jì)提 數(shù)
2020-01-04 19:31:53
你好,把上個(gè)月的錯(cuò)誤的憑證,沖掉,再做一筆正確的。
2019-09-18 09:45:08
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