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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-17 09:48

增值稅留抵稅額是企業(yè)經(jīng)營過程中,由于各種原因形成的增值稅進(jìn)銷不匹配造成的未能抵扣的增值稅稅額,在未來實(shí)現(xiàn)銷售時可以抵減增值稅銷項(xiàng)的稅額。

會計 追問

2020-07-17 10:02

不分行業(yè)是嗎?任何行業(yè)都可以?還是不行是出口行業(yè)?

紫藤老師 解答

2020-07-17 10:05

你好,任何行業(yè)都可以

會計 追問

2020-07-17 10:21

那是不是可以操作企業(yè)一直不用交稅?

紫藤老師 解答

2020-07-17 10:21

如果你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以不交

會計 追問

2020-07-17 11:36

一直不交稅不正常吧 有風(fēng)險吧

紫藤老師 解答

2020-07-17 11:37

不是不正常,只能說你營業(yè)不好

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可以,增值稅留抵退稅可以選擇不退繼續(xù)留抵,這也是節(jié)稅的一種措施。但是需要注意的是,如果你有下一個稅款期的應(yīng)納稅款,則需要提前辦理抵稅手續(xù),而不可以通過留抵退稅的方式進(jìn)行。
2023-03-21 16:42:59
得看你稅務(wù)局 我們這邊必須退 不退沖了 得做無票收入
2022-04-13 22:43:36
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵退稅。
2022-08-03 16:31:22
您好,增值稅有留抵的時候,只需要做到下面這個分錄的第1) 這一步就好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-30 18:07:00
你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35
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