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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-16 12:30

你好 你可以看業(yè)務。 比如同一天發(fā)生的辦公室購買的  都計入辦公費明細的。 你可以后面附明細 一起做一筆分錄   摘要寫清楚即可

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:32

那怎么結(jié)轉(zhuǎn),因為那個資產(chǎn)負債表里面沒有管理費用。

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:33

廣告費,什么分錄

meizi老師 解答

2020-07-16 12:33

你好 負債表本來就沒有費用的。   你月末要做借本年利潤貸管理費用  這樣結(jié)轉(zhuǎn)

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:34

購入的固定資產(chǎn),是什么分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2020-07-16 12:34

你好  借固定資產(chǎn)貸銀行存款 。 看你是哪里的固定資產(chǎn)   你做  借管理費用-折舊費等貸累計折舊  月末結(jié)轉(zhuǎn): 借本年利潤貸管理費用-折舊費等

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:36

就是說管理費 銷售費  財務費都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:36

然后 就工資除外

meizi老師 解答

2020-07-16 12:36

你好   月末都要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤 去的。 不只是期間費用這三科目

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:37

哪還有什么?

meizi老師 解答

2020-07-16 12:38

主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入   主營業(yè)務成本其他業(yè)務成本 。所得稅費用  營業(yè)外收入和營業(yè)外收入等

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:39

折舊是怎么算的

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:40

那收到的股本怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-07-16 12:42

你好  股本  你們是股份公司嗎?    直線法:月折舊額=(原值-凈殘值)/(預計使用年限*12)

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:43

小規(guī)模 我不知道
凈殘值?

meizi老師 解答

2020-07-16 12:44

你好   你殘值率是自己設置的   0-5%設置 。 凈殘值=固定資產(chǎn)原值*殘值率計算的

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:45

就是辦公室的,就是管理費用

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:46

那就是說,固定資產(chǎn),有三筆分錄

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:47

房租租金是什么分錄?

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 12:48

隨便設置為多少嗎?

meizi老師 解答

2020-07-16 12:50

你好  你預估  比如這個固定資產(chǎn)是3年折舊   3年后能值多少錢    自己預估 不是隨便寫  2;    房屋租賃是多久的房屋租賃   一年的嗎

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 13:06

一年,房租租金

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 13:07

接待費,是記入那里?

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 13:08

是記入,主營業(yè)務成本

meizi老師 解答

2020-07-16 13:16

你好 1.預付賬款貸銀行存款 。按月分攤房租 借管理費用-租賃費貸銀行存款   接待費又是什么業(yè)務  2.

謙讓的含羞草 追問

2020-07-16 13:54

吃飯的費用

meizi老師 解答

2020-07-16 13:55

你好  招待客戶的話 。 你做 借管理費用或者銷售費用-業(yè)務招待費 貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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