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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2020-07-15 15:08

你好!你說的這個方法恰好就是外貿(mào)企業(yè)增值稅退稅的計(jì)算方法(增值稅應(yīng)退稅額=購進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票注明的金額×出口貨物退稅率),生產(chǎn)企業(yè)退稅時采用“免抵退”方法。因?yàn)樯a(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品既有出口,又有內(nèi)銷,生產(chǎn)所需的料、工、費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偙容^困難,再加上征稅率和退稅率可能存在差異,所以與外貿(mào)企業(yè)計(jì)算方法不同。出口貨物免稅,針對出口貨物的征退稅率差要從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,其余的進(jìn)項(xiàng)抵頂內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅,然后再比較留抵稅額與免抵退稅額絕對值的大小,按金額小的退稅。

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你好,需要的
2017-05-19 11:06:47
同學(xué)你好 不管退不退稅都需要申報的
2022-05-23 11:02:05
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
對的
2017-12-15 13:40:29
你好!你說的這個方法恰好就是外貿(mào)企業(yè)增值稅退稅的計(jì)算方法(增值稅應(yīng)退稅額=購進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票注明的金額×出口貨物退稅率),生產(chǎn)企業(yè)退稅時采用“免抵退”方法。因?yàn)樯a(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品既有出口,又有內(nèi)銷,生產(chǎn)所需的料、工、費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偙容^困難,再加上征稅率和退稅率可能存在差異,所以與外貿(mào)企業(yè)計(jì)算方法不同。出口貨物免稅,針對出口貨物的征退稅率差要從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,其余的進(jìn)項(xiàng)抵頂內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅,然后再比較留抵稅額與免抵退稅額絕對值的大小,按金額小的退稅。
2020-07-15 15:08:33
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