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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-15 14:24

您好,六月的賬務處理是對的,七月認證你就需要抵扣,然后做分錄是借進項貸待認證進項,如果你7月認證你不填寫抵扣,以后就不能抵扣了

追問

2020-07-15 14:35

認證后我的進項稅額不就是留抵稅額嗎,下月不能用?

玲老師 解答

2020-07-15 14:39

如果你下期不想抵扣,但是你需要正常填寫申報表,不抵扣的會自動留底

追問

2020-07-15 14:42

好的,我懂了,我剛理解錯誤

玲老師 解答

2020-07-15 14:43

您好,不客氣,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經解決,請對老師的回復給予評價

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相關問題討論
您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25
你好!可以是可以,只是稍微麻煩點
2020-07-07 16:14:48
應該是 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅
2018-09-06 13:48:34
應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅),只有這個標準的科目,如果你說的應交稅費——待抵扣進項稅,屬于不標準的科目,或者說是錯誤的科目。這個待抵扣進項稅,就是認證了的進項稅,但本期不抵,留在以后期間進行抵扣進項稅
2018-04-13 16:55:00
你好!要設置應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅
2018-09-06 13:49:55
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