
請問老師甲公司的固定資產(chǎn)年限拆舊己提完,甲公司拿這些固定資產(chǎn)抵乙公司的欠款,會(huì)計(jì)怎么處
答: 你好,你是甲公司嗎?之前做了應(yīng)付賬款。
我才接收一個(gè)會(huì)計(jì)工作,但是以前的固定資產(chǎn)提舊很亂,我都不知道怎么弄。有一些是已經(jīng)到了使用年限,但是中間幾年可能沒有提舊,就沒有提舊完;有一些是沒到使用年限,但是中間可能幾年都沒有提舊,我應(yīng)該怎么處理?
答: 固定資產(chǎn)很亂的情況下分不清,就不要再提折舊了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年發(fā)現(xiàn)好幾年前的買的固定資產(chǎn)的一筆欠款,固定資產(chǎn)已入了賬,但欠款沒入賬,現(xiàn)在補(bǔ)記欠款分錄怎樣寫
答: 更正之前分錄 直接借固定資產(chǎn) 貸XX 現(xiàn)在借XX 貸應(yīng)付賬款






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劉紅 追問
2020-07-15 13:48
郭老師 解答
2020-07-15 13:50
劉紅 追問
2020-07-15 15:33
郭老師 解答
2020-07-15 15:35