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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 18:36

您好,具體是什么內(nèi)容呢,麻煩您再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

晴、 追問(wèn)

2020-07-14 18:38

老師就是這個(gè)問(wèn)題,不知道會(huì)計(jì)分錄怎么做

王雁鳴老師 解答

2020-07-14 18:46

您好,我的理解是季度銷售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元,全部免稅,不管是3%開(kāi)的票,還是1%開(kāi)的票,就按您計(jì)算的那個(gè)6830.61,減去已入賬的增值稅的差額,做個(gè)分錄,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,之后再結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,6830.61,貸:其他收益,6830.61。

晴、 追問(wèn)

2020-07-14 18:57

老師,我不知道怎么才能表達(dá)明白……。稅盤開(kāi)的票:不含稅銷售額合計(jì)227687.14,銷售額62887.14的稅費(fèi)是按3%計(jì)算的。銷售額164800的稅費(fèi)是按1%計(jì)算的。我的免稅費(fèi)應(yīng)該是:628.87+4944=5573.28。

但是新政策季度開(kāi)票未超過(guò)30萬(wàn),稅額全部按3%計(jì)算。我的免稅額就是6830.61。

會(huì)計(jì)和稅務(wù)最后免的稅額就有差異,我不知道會(huì)計(jì)上該怎么處理

王雁鳴老師 解答

2020-07-14 19:31

您好,如果這樣的話,建議做分錄,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)(6830.61-5573.28),貸,交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,6830.61-5573.28,之后再結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,6830.61,貸:其他收益,6830.61。

王雁鳴老師 解答

2020-07-14 19:34

您好,更正一下,如果這樣的話,建議做分錄,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)(6830.61-5572.78),貸,交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,6830.61-5572.78,之后再結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,6830.61,貸:其他收益,6830.61。

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