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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-07-14 13:51

你之前這沒有認證發(fā)票入賬沒有,如果入賬是如何做的分錄

pinkziye 追問

2020-07-14 15:34

第三點,當時就是
借原材料 
借進賬稅額 
貸銀行存款

但是現(xiàn)在相當于要做進項轉(zhuǎn)出

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 15:36

現(xiàn)在就是不可抵扣要進轉(zhuǎn)出
借 原材料
貸 應交稅費 進項轉(zhuǎn)出

pinkziye 追問

2020-07-14 15:42

那第四點就是當時賬上根本沒有做賬,在沒有發(fā)票的情況下認證了。現(xiàn)在應該怎么弄?

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 15:43

什么意思。
沒做賬,你現(xiàn)在補入賬處理就是了的

pinkziye 追問

2020-07-14 15:45

但是沒有任何憑證在手

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 15:54

沒憑證,那你發(fā)票如何認證呢?
你就不可以入賬的啊,更不可認證抵扣的

pinkziye 追問

2020-07-14 15:56

這個已經(jīng)是19年1月的事情了。因為系統(tǒng)上會顯示可以認證的發(fā)票信息。所以原來的會計就點認證了。

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 15:56

你這是進項轉(zhuǎn)出,不可抵扣認證處理。
你賬上不處理,是申報表上填寫進項轉(zhuǎn)出,不抵扣。

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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