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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-07-13 17:07

你這里暫估沖紅和正數(shù)開票分錄都沒什么問題,你是什么疑問

你圖1第一個(gè)分錄什么意思,借貸不平?

菜菜 追問

2020-07-13 17:13

圖片1是接著圖片2上的

菜菜 追問

2020-07-13 17:22

因?yàn)?月份開17發(fā)票(76380)中含17(開票金額9280)和13(開票金額67100)的,然后我4月份去稅務(wù)申請(qǐng)紅沖重開,現(xiàn)在未開票金額的余額對(duì)不上,我就把之前未開票金額與開票系統(tǒng)上的對(duì)了一下都沒問題,就這筆分錄不知道哪里不對(duì)

菜菜 追問

2020-07-13 17:27

老師你好,圖片我重新發(fā)你

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 17:30

那你這里沖紅的分錄沒什么問題啊

菜菜 追問

2020-07-13 17:55

那怎么未開票的余額也有差額,金額就是76380元

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 17:59

你題目沖銷未開票,你之前肯定就是做了一個(gè)未開票的收入分錄,現(xiàn)在沖紅后,就沒有余額

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 17:59

你的差額來源于哪里

菜菜 追問

2020-07-13 18:03

我把賬上的未開票紅沖的都導(dǎo)出來與開票系統(tǒng)上的對(duì)了一下沒問題,差額就來源于4月份

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 18:05

我知道4月,你4月這里的分錄并沒問題
你看一下未開票收入明細(xì)呢
是哪里導(dǎo)致的差異

菜菜 追問

2020-07-13 18:09

你的意思把3月份的未開票收入明細(xì)看下是嗎?我有個(gè)疑問,既然這家客戶17的未開票收入中含有13的,我是不是得把13的金額加到未開票收入中,因?yàn)?3的發(fā)票并不需要紅沖

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 18:19

如果你現(xiàn)在只是對(duì)于稅率調(diào)整部分處理,那么13的就不需要沖紅處理

菜菜 追問

2020-07-13 18:21

老師你好,方便把你的郵箱給我嗎?我明天導(dǎo)出來對(duì)一下,對(duì)好了我發(fā)你郵箱,你幫我看下

陳詩晗老師 解答

2020-07-13 18:32

你明天確定好,在這里回復(fù)我,我一直在線

菜菜 追問

2020-07-14 12:19

老師你好,根據(jù)開票系統(tǒng)上的提示,17紅沖含稅金額是67100元,那我昨做的這筆分錄是不是不對(duì)?

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 13:10

你上面的沖紅的分錄和這里開票的金額不一樣?
你這是要按你開票沖紅的金額進(jìn)行做負(fù)數(shù)分錄處理的

菜菜 追問

2020-07-14 13:15

紅沖的分錄是不是這樣做

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 13:17

是的,你截圖里面下面一分錄和你負(fù)數(shù)發(fā)票是對(duì)應(yīng)的

菜菜 追問

2020-07-14 13:34

紅沖好了,根據(jù)4月份開票信息,藍(lán)字借應(yīng)收賬款-67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷)7719.47,還有一筆9280元的稅率是17的,是不是還得紅沖借應(yīng)收賬款-9280貸主營業(yè)務(wù)收入-7931.62,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷)-1348.38,這樣做對(duì)嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 13:43

你還有一筆是72884.4
你這金額 不對(duì)喲
你上面截圖的發(fā)票明細(xì)是

菜菜 追問

2020-07-14 13:47

發(fā)票明細(xì)上我沒看見72884.4元,是哪種截圖

陳詩晗老師 解答

2020-07-14 13:49

你今天 發(fā)給我的第一張圖,開票明細(xì),最后一個(gè)負(fù)數(shù)

上傳圖片 ?
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是的 都做到四月份 相當(dāng)于補(bǔ)做
2022-04-10 14:25:37
你好! 1 借:信用減值損失3800×5% 貸:壞賬準(zhǔn)備
2022-01-23 01:38:59
你好, 借,銀行存款 貸,營業(yè)外收入
2020-05-21 16:50:10
你好 借 長期股權(quán)投資 600 管理費(fèi)用 10 累計(jì)折舊 300 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 30 貸 銀行存款 100%2B10 固定資產(chǎn) 500 庫存商品 130 資本公積 200
2020-05-05 08:22:23
你好, 1 借:壞賬準(zhǔn)備 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000 2 借:應(yīng)收賬款 8000 貸:壞賬準(zhǔn)備 8000 同時(shí) 借:銀行存款 8000 貸:應(yīng)收賬款 8000 3 壞賬準(zhǔn)備=(3000000加上5850000減10000減4000000)*5%-(150000加上8000減10000)=94000 4 借:信用減值損失 94000 貸:壞賬準(zhǔn)備 94000 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
2020-04-22 13:26:53
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