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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 15:08

您好,同學(xué),需要補(bǔ)計(jì)提的。

橡皮超人 追問

2020-07-13 15:20

費(fèi)用類借方余額4000,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,費(fèi)用類還是在借方還是?

曉宇老師 解答

2020-07-13 15:21

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),費(fèi)用在貸方。

橡皮超人 追問

2020-07-13 15:22

那我的憑證借貸都平了,科目余額表借貸不平,老師這樣一般會(huì)是怎么原因呢

曉宇老師 解答

2020-07-13 15:28

可能還是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)有問題,您有沒有期間損益是記在貸方的?

橡皮超人 追問

2020-07-13 15:31

老師幫看一下

橡皮超人 追問

2020-07-13 15:34

老師麻煩幫看一下,是不是哪里錯(cuò)了,急

曉宇老師 解答

2020-07-13 15:36

同學(xué),老師從圖片上看您的分錄沒有問題,最后一筆分錄不需要做,年底同一結(jié)轉(zhuǎn)。

橡皮超人 追問

2020-07-13 15:44

期末科目余額表平才算正確?

曉宇老師 解答

2020-07-13 15:45

不是,科目匯總表是平的,余額表是有余額的。

橡皮超人 追問

2020-07-13 15:56

以前年度損益調(diào)整一定要跟凈利潤(rùn)的數(shù)一樣嗎

曉宇老師 解答

2020-07-13 15:57

以前年度損益調(diào)整影響未分配利潤(rùn),不影響利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)的。

橡皮超人 追問

2020-07-13 15:58

所以不一樣是正常的嗎

曉宇老師 解答

2020-07-13 15:58

對(duì)的,是正常的,同學(xué)。

橡皮超人 追問

2020-07-13 15:59

感謝老師

曉宇老師 解答

2020-07-13 16:01

不用客氣,請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊五星好評(píng)!

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發(fā)放工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補(bǔ)計(jì)提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 30 貸:應(yīng)付職工薪酬 這兩個(gè)分錄寫完,那個(gè)10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
你好!計(jì)提工資是計(jì)提當(dāng)月的,比如做9月份的計(jì)提的就是9月份的工資
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你好: 可以從現(xiàn)在進(jìn)行計(jì)提。
2016-07-18 17:33:53
你好 請(qǐng)假的工資可以在基本工資哪里扣除就行 在做計(jì)提 不需要單獨(dú)做請(qǐng)假扣的工資分錄
2019-09-05 12:50:36
您好。您好,借成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-10-29 18:22:04
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