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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-07-13 14:22

您好,貸方多,是不是您計(jì)提的數(shù)字大了呢?還是?

斯文的白晝 追問(wèn)

2020-07-13 14:24

是的,老師?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)賬呢

張艷老師 解答

2020-07-13 14:25

做多提工資金額的紅字分錄就是了。
舉例
借:管理費(fèi)用等-工資  負(fù)數(shù)
    貸:應(yīng)付職工薪酬--工資  負(fù)數(shù)

斯文的白晝 追問(wèn)

2020-07-13 15:04

可是做完之后我應(yīng)付職工薪酬平了,但是管理費(fèi)用那里貸方又掛著了,現(xiàn)在都不知道問(wèn)題出那里了

張艷老師 解答

2020-07-13 15:43

您這個(gè)調(diào)整分錄是調(diào)整去年的吧?還是今年的?

斯文的白晝 追問(wèn)

2020-07-13 15:45

今年的,2月份的工資

張艷老師 解答

2020-07-13 15:48

這樣的話(huà),您公司使用的是記賬軟件嗎?如果是的話(huà),應(yīng)該在借方用負(fù)數(shù)表示管理費(fèi)用等--工資這個(gè)科目的。

斯文的白晝 追問(wèn)

2020-07-13 15:49

是的啊,我現(xiàn)在無(wú)論怎么調(diào)賬總有一個(gè)科目掛著賬

張艷老師 解答

2020-07-13 15:53

也不應(yīng)該出現(xiàn)的事情???
借:管理費(fèi)用等-工資 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 負(fù)數(shù)
這個(gè)分類(lèi)做完,就將實(shí)際發(fā)放的工資和計(jì)提的工資數(shù)保持一致了。還有管理費(fèi)用科目月末都結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了,怎么會(huì)余額呢?

斯文的白晝 追問(wèn)

2020-07-13 15:58

借:應(yīng)付職工薪酬
        其他應(yīng)收款~多付工資
貸:其他應(yīng)收款~員工社保
        銀行存款
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬

斯文的白晝 追問(wèn)

2020-07-13 15:59

老師,我是這樣做憑證的,在次月我再把其他應(yīng)收款~多付工資做在貸方

張艷老師 解答

2020-07-13 16:07

借:應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款~多付工資【這里的數(shù)字是已經(jīng)發(fā)給員工了嗎?】
貸:其他應(yīng)收款~員工社保
銀行存款

斯文的白晝 追問(wèn)

2020-07-13 16:08

已經(jīng)給了的

張艷老師 解答

2020-07-13 16:12

您最終的目的是不是想把應(yīng)付職工薪酬科目給沖平?。慷覍?shí)際發(fā)放的工資比計(jì)提的管理費(fèi)用--工資科目的金額要大呢?

斯文的白晝 追問(wèn)

2020-07-13 16:15

是的,應(yīng)該現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬一直掛著那個(gè)多付工資的金額

張艷老師 解答

2020-07-13 16:17

把上面的分錄紅沖
借:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
其他應(yīng)收款~多付工資  負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)收款~員工社保  負(fù)數(shù)
    銀行存款  負(fù)數(shù)
然后做
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款~員工社保
    銀行存款
由于發(fā)放的工資比計(jì)提的工資多,再做補(bǔ)計(jì)提工資就是了
借:管理費(fèi)用--工資
     貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
這樣應(yīng)付職工薪酬--工資科目就可以沖平了,而且也沒(méi)有其他應(yīng)收款--多付工資科目余額了。

斯文的白晝 追問(wèn)

2020-07-13 16:28

借:應(yīng)付職工薪酬13500
       其他應(yīng)收款~多付工資450
貸:其他應(yīng)收款~員工社保882.9
       銀行存款13067.1
借:管理費(fèi)用13950
貸:應(yīng)付職工薪酬13950
老師,我把之前這個(gè)紅沖之后的重新做分錄要怎么做呢?后面的金額

張艷老師 解答

2020-07-13 16:34

借:應(yīng)付職工薪酬
  貸:其他應(yīng)收款~員工社保
      銀行存款

借:管理費(fèi)用--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資

斯文的白晝 追問(wèn)

2020-07-13 16:39

多付的450需要做上嗎?還是另外做分錄?次月我是直接把這次多付的從下個(gè)月工資中扣除了

張艷老師 解答

2020-07-13 16:40

多付的450需要做上嗎?--是的
還是另外做分錄?--不需要
次月我是直接把這次多付的從下個(gè)月工資中扣除了--是的,發(fā)放工資的總額里面給減去本月多發(fā)放的工資就是了。

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