
相似問題
最新問題
沒明白,因為法人其他應付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調整到其他應收款科目了,我不知道你說的實際發(fā)員工工資60000,該怎么做分錄?
你好,張老師,就是購車付訂金后,后來車到了怎么做分錄。我訂金的分錄是:借:其他應收款-訂金 貸:其他應付款-XX, 現在車回來了,怎么做分錄
晚上好老師,負債表其他應付款科目是負數,轉到其他應收款,看銀行帳都是轉給法人,不知道為什么會是負數,后續(xù)老板拿來發(fā)票可以做嗎?應該怎么做分錄呀?


.??.lucky star.? 追問
2016-07-02 11:58
黃老師 解答
2016-07-02 11:31
黃老師 解答
2016-07-02 11:45
黃老師 解答
2016-07-03 08:13