
你好借;固定資產(chǎn)清理 48467— 33356.74 , 累計折舊 33356.74 , 貸;固定資產(chǎn)48467借;銀行存款1000 ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借;資產(chǎn)處置損益 , 貸;固定資產(chǎn)清理 (金額是第一筆分錄與第二筆分錄固定資產(chǎn)清理科目的差額)這些分錄的摘要分別寫什么?
答: 第一個結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和折舊 第二個處置固定資產(chǎn) 第三個結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理
購進(jìn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸銀行存款,那么固定資產(chǎn)當(dāng)做集體福利怎么做分錄?
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;累計折舊
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
5月份購買固定資產(chǎn),我做的的分錄:借:固定資產(chǎn)-暫估固定資產(chǎn) 貸:銀行存款;6月份收到發(fā)票,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:固定資產(chǎn)-暫估固定資產(chǎn) 這樣處理可以嗎?謝謝
答: 你好,需要先沖銷之前暫估的分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)固定資產(chǎn)分錄


小林老師 解答
2020-07-11 11:50