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星辰海夕
于2020-07-11 10:33 發(fā)布 ??2238次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-07-11 10:34
你好,不可以的,應該重分類為其他應付款
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老師,我們其他應收款,貸方有200余額,現(xiàn)怎么處理,200不需要了支付了
答: 你好 借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入
老師,現(xiàn)在重新建帳,帳只做到6月份,有些帳不對的可以改嗎,比如,余額表其他應收款余額是2000,正確的應該是3000,我重新建帳起初數(shù)可以改為正確的3000嗎
答: 你好 余額表是平的就先錄入期初 做賬后再調(diào)整??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應收款貸方有余額表示什么意思?
答: 您好 表示對方多支付了款項給單位
其他應收款有借方余額2分錢,是代扣個人醫(yī)療保險產(chǎn)生的,怎么調(diào)回來呢?
討論
其他應收款余額在借方表示公司欠它錢嗎?
老師好!同一個老板開的3家公司,一家公司替另一家公司付了工資,借,其他應收款晉土飄香1940元,貸,現(xiàn)在,請教老師如何才能其他應收款晉土飄香余額成0
其他應收款期初余額可以設置負數(shù)嗎
法人賬面 其他應收款 借方 余額如果很多的話有沒有什么方法消掉
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 16611 個
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