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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-07-10 17:29

你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益是收入支出類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,應付職工薪酬是負債類科目,不應該結(jié)轉(zhuǎn)利潤的

劉莎 追問

2020-07-10 17:30

那該怎么填寫?

徐阿富老師 解答

2020-07-10 17:32

你好,如果工資和社保沒有計提的,把工資好社保計提起來,然后這里憑證的里的科目應付職工薪酬改為管理費用――工資和管理費用――職工社保,這樣就成

劉莎 追問

2020-07-10 17:39

其他方面結(jié)算?

徐阿富老師 解答

2020-07-10 17:41

你好反正是所有的收入支出成本科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

劉莎 追問

2020-07-10 17:42

成本支出填寫在借那是嗎?

徐阿富老師 解答

2020-07-10 17:44

你好,結(jié)轉(zhuǎn)利潤時貸管理費用等

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是的,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-07-11 08:49:23
借:本年利潤 貸:財務費用
2019-10-28 22:33:12
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益是收入支出類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,應付職工薪酬是負債類科目,不應該結(jié)轉(zhuǎn)利潤的
2020-07-10 17:29:51
你好,損益表填寫是每月結(jié)轉(zhuǎn)的可以填寫
2020-07-17 17:27:01
同學你好,可以訂在一起;憑證號分開寫,比如3月1-5號;5月1-8號;
2022-03-01 11:13:13
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