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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-10 15:44

您好
請問A材料本月耗用了么

憤怒的鞋子 追問

2020-07-10 15:45

用了   材料a就是每月沒個產(chǎn)品都要用

bamboo老師 解答

2020-07-10 15:46

那可以先暫估材料入賬 然后領(lǐng)用

憤怒的鞋子 追問

2020-07-10 15:48

之前我們是比如2月直接領(lǐng)用  4月開發(fā)票來入賬  這就造成材料前期是貸的

憤怒的鞋子 追問

2020-07-10 16:03

老師老師    必須要暫估嗎

bamboo老師 解答

2020-07-10 17:05

因為已經(jīng)領(lǐng)用了 應(yīng)該要暫估

憤怒的鞋子 追問

2020-07-10 17:08

老師  我們今年開始查賬征收 年初沒有暫估    我現(xiàn)在開始暫時估影響嗎   年初幾個月在沒有暫估入庫的情況下就領(lǐng)用了  導(dǎo)致材料庫存貸

bamboo老師 解答

2020-07-10 17:13

沒有影響的 可以把負數(shù)的都暫估入賬
材料出現(xiàn)負數(shù)是不正常的  收到發(fā)票后沖銷暫估就好了

憤怒的鞋子 追問

2020-07-10 17:18

因為有部分貸方的已經(jīng)在收到部分發(fā)票的時候沖減了   我現(xiàn)在也不改動以前   開始對用了的材料沒有取得的直接暫估  沖減貸方剩余的部分   這種可以嗎

bamboo老師 解答

2020-07-10 17:48

可以按您說的這樣操作

憤怒的鞋子 追問

2020-07-10 17:50

好的  謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-07-10 18:15

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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