
申報(bào)增值稅時(shí),確認(rèn)無票收入了,已經(jīng)申報(bào)增值稅了;現(xiàn)在又開發(fā)票,無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎
答: 是的,在無票收入那欄填寫負(fù)數(shù)。
比如,2022年1月開發(fā)票繳納增值稅,2022年5月和6月確認(rèn)收入,那么確認(rèn)收入時(shí),增值稅申報(bào)表需要再次申報(bào)嗎,還是需要申報(bào)負(fù)數(shù)
答: 你好,根據(jù)你的賬務(wù)處理來; 5-6月份不需要再次申報(bào)了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請問幼兒園收學(xué)費(fèi)開發(fā)票,有些是預(yù)收款,那申報(bào)增值稅是根據(jù)發(fā)票開具情況來申報(bào)還是會計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的收入數(shù)據(jù)來申報(bào)增值稅?
答: 根據(jù)開票情況 如果是預(yù)收款就給他們開預(yù)收款發(fā)票 這樣就盡管發(fā)票開了稅不上
在申報(bào)增值稅時(shí),是按照發(fā)票系統(tǒng)開出發(fā)票來確認(rèn)收入,還是按收入實(shí)際確認(rèn)所屬期來確認(rèn)收入
我公司小規(guī)模納稅人,本月代開了增值稅專用發(fā)票,收到的無票收入按照3%稅率確認(rèn)收入,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么填寫數(shù)據(jù)
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?


月夕 追問
2020-07-10 14:49
吳少琴老師 解答
2020-07-10 14:51