老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒(méi)有到位。現(xiàn)在股 問(wèn)
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒(méi)有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷(xiāo)售談的就是不含 問(wèn)
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開(kāi)票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開(kāi)票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開(kāi)發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷(xiāo)售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問(wèn)
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒(méi)事 答
您好老師,過(guò)節(jié)我購(gòu)買(mǎi)的禮品贈(zèng)送客戶(hù),禮品的發(fā)票是 問(wèn)
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專(zhuān)票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶(hù) 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

稅負(fù)=應(yīng)交稅費(fèi)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含稅嗎
答: 不含
老師你好,麻煩問(wèn)下有一筆17%未開(kāi)票收入3月份已開(kāi)票,當(dāng)月已做紅沖。(分錄:借應(yīng)收賬款-客戶(hù)1080200,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入923247.87,應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷(xiāo))156952.13紅沖:借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票.-1080200,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-923247.87,應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷(xiāo))-156952.13)4月份我發(fā)現(xiàn)這筆收入里含有部分13%的收入,我去稅務(wù)申請(qǐng),回來(lái)已做紅沖且重新做賬(分錄:紅沖:借應(yīng)收賬款-客戶(hù)-76380,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-65282.05,應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷(xiāo))-11097.95,重記:借應(yīng)收賬款-客戶(hù)76380,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入59380.53(13%)+7931.62(17%),應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷(xiāo))7719.47(13%)+1348.38(17%)紅沖17%:借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-9280,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-7931.62,應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷(xiāo))-1348.38),借應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-1003820貸應(yīng)收賬款-未開(kāi)票-1080200,應(yīng)收賬款-客戶(hù)76380,分錄對(duì)嗎?
答: 你這個(gè)17%的是之前的吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?本月未開(kāi)票收入,可以先做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅下個(gè)月開(kāi)票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票改貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本是指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi) 比帳上的金額 一個(gè)多了0.01一個(gè)少了0.01 該怎么調(diào)來(lái)金額一致呢
老師,例題中的總賬記入貸方對(duì)嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)不是應(yīng)該計(jì)入借方嗎?能詳細(xì)解答一下嗎


菜菜 追問(wèn)
2020-07-10 16:57
菜菜 追問(wèn)
2020-07-10 16:58
文文老師 解答
2020-07-10 17:01
菜菜 追問(wèn)
2020-07-10 17:02
文文老師 解答
2020-07-10 17:10
菜菜 追問(wèn)
2020-07-10 17:11
文文老師 解答
2020-07-10 17:16
菜菜 追問(wèn)
2020-07-10 17:16
文文老師 解答
2020-07-10 17:18