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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-10 12:22

您好
應(yīng)該先做庫存商品盤點(diǎn) 然后做賬務(wù)處理調(diào)整

Raine 追問

2020-07-10 12:23

盤點(diǎn)了,賬上數(shù)量比實(shí)際多2萬多

Raine 追問

2020-07-10 12:25

賬上應(yīng)該怎么做處理呢?

bamboo老師 解答

2020-07-10 12:27

您可以參照下面圖片

Raine 追問

2020-07-10 12:28

好的,謝謝老師的解答

bamboo老師 解答

2020-07-10 12:29

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

上傳圖片 ?
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你好,實(shí)際報(bào)廢了就做報(bào)廢處理計(jì)入管理費(fèi)用
2020-06-02 17:19:33
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖了就行
2020-07-22 09:48:34
根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)盤盈盤虧吧
2019-01-20 10:01:22
是不是之前有庫存你們沒有發(fā)票?借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有發(fā)票,納稅調(diào)增,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。納稅調(diào)增
2020-04-28 14:44:46
你好,一般也是先入待處理損益資產(chǎn),然后正常報(bào)廢的話計(jì)入管理費(fèi)用,異常報(bào)廢計(jì)入營業(yè)外支出,工作中絕大部分直接計(jì)入管理費(fèi)用多
2019-08-28 14:33:54
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