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送心意

李老師

職稱注冊稅務(wù)師,中級會計師

2016-07-01 11:12

我剛上傳了張圖片,老師沒看見嗎

子靈 追問

2016-07-01 11:14

老師您好,我們公司現(xiàn)在應(yīng)該屬于籌建期,注冊了個經(jīng)營部,公司的業(yè)務(wù)是0元購買各種各種產(chǎn)品,有個第三方分期公司擔保,客戶給我們介紹一位成交客戶,我們就返一份錢,這種應(yīng)該怎么做內(nèi)賬?。?/p>

子靈 追問

2016-07-01 11:15

為什么是記入銷售費用,我們公司以前做的分錄是這樣的:購入商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣做有不對的地方嗎
1小時前

子靈 追問

2016-07-01 11:16

這是我之前提的問題,老師你給看看

子靈 追問

2016-07-01 11:28

老師???

子靈 追問

2016-07-01 11:37

就是我們公司是0元購買產(chǎn)品,會有個第三方分期公司擔保,領(lǐng)取需要客戶給我們介紹客戶,每介紹成交一位客戶,我們就返一份錢。之前我們做的分錄是這樣的   購入商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入  其他應(yīng)付款  結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品    這個分錄正確該怎么著

李老師 解答

2016-07-01 11:11

您好  什么正確分錄呢

李老師 解答

2016-07-01 11:30

您好 您一連串發(fā)了好多    
能單獨說個問題嗎???

李老師 解答

2016-07-01 11:42

就是我們公司是0元購買產(chǎn)品,會有個第三方分期公司擔保,領(lǐng)取需要客戶給我們介紹客戶,每介紹成交一位客戶,我們就返一份錢。         借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款          其他應(yīng)付款是什么  好像沒明白你的業(yè)務(wù)不好意思

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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