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子靈
于2016-07-01 11:10 發(fā)布 ??737次瀏覽
李老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,中級會計師
2016-07-01 11:12
我剛上傳了張圖片,老師沒看見嗎
子靈 追問
2016-07-01 11:14
老師您好,我們公司現(xiàn)在應(yīng)該屬于籌建期,注冊了個經(jīng)營部,公司的業(yè)務(wù)是0元購買各種各種產(chǎn)品,有個第三方分期公司擔保,客戶給我們介紹一位成交客戶,我們就返一份錢,這種應(yīng)該怎么做內(nèi)賬?。?/p>
2016-07-01 11:15
為什么是記入銷售費用,我們公司以前做的分錄是這樣的:購入商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣做有不對的地方嗎1小時前
2016-07-01 11:16
這是我之前提的問題,老師你給看看
2016-07-01 11:28
老師???
2016-07-01 11:37
就是我們公司是0元購買產(chǎn)品,會有個第三方分期公司擔保,領(lǐng)取需要客戶給我們介紹客戶,每介紹成交一位客戶,我們就返一份錢。之前我們做的分錄是這樣的 購入商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這個分錄正確該怎么著
李老師 解答
2016-07-01 11:11
您好 什么正確分錄呢
2016-07-01 11:30
您好 您一連串發(fā)了好多 能單獨說個問題嗎???
2016-07-01 11:42
就是我們公司是0元購買產(chǎn)品,會有個第三方分期公司擔保,領(lǐng)取需要客戶給我們介紹客戶,每介紹成交一位客戶,我們就返一份錢。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款是什么 好像沒明白你的業(yè)務(wù)不好意思
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
李老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,中級會計師
★ 5.00 解題: 7334 個
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子靈 追問
2016-07-01 11:14
子靈 追問
2016-07-01 11:15
子靈 追問
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子靈 追問
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子靈 追問
2016-07-01 11:37
李老師 解答
2016-07-01 11:11
李老師 解答
2016-07-01 11:30
李老師 解答
2016-07-01 11:42