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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-07-10 11:36

您好,同學(xué),如果企業(yè)發(fā)生的銷售費用未付款,那么您的分錄是正確的。

小白 追問

2020-07-10 11:39

老師,計提下個季度的銷售費用。票下個季度才開回來。計提的分錄是
借:銷售費用 
貸:應(yīng)付賬款 

收到票呢,怎么做分錄?

曉宇老師 解答

2020-07-10 11:44

同學(xué),您這種情況嚴(yán)格來講是不能提前計提的,因為您企業(yè)既沒有付款也沒有收到發(fā)票,您需要在發(fā)票回來付款時再做分錄。

小白 追問

2020-07-10 11:46

可以計提了啊!工資都是計提的。費用為什么不能計提出來?,F(xiàn)在費用提到出納那了。哪有說費用不可以計提的?

曉宇老師 解答

2020-07-10 11:48

工資是可以計提的,但是您的費用沒有實際發(fā)生是不能提前計提的,到出納那里是需要付款的,您做的分錄是應(yīng)付賬款,是還未付款,怎么能到出納手中呢?老師實在不理解。

曉宇老師 解答

2020-07-10 11:50

如果您企業(yè)的銷售費用已經(jīng)實際發(fā)生,但是沒有取得發(fā)票,那么可以做計提分錄,做計提分錄不涉及到現(xiàn)金或銀行存款,與出納無關(guān)。

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022-04-07 09:49:09
借銷售費用—傭金 貸銀行存款或現(xiàn)金
2020-04-12 20:53:41
你好,是的,是這樣做分錄的
2018-01-15 14:07:25
你好 軟件做賬選擇負(fù)數(shù)紅沖
2020-08-01 08:51:25
您好,同學(xué),如果企業(yè)發(fā)生的銷售費用未付款,那么您的分錄是正確的。
2020-07-10 11:36:58
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