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送心意

石老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 23:29

你好!可能是剩余兩個(gè)月的工資一起結(jié)算,從員工工資中扣除的餐費(fèi)80元,應(yīng)該是沖減為員工支付的福利費(fèi),同時(shí)也要沖減在應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)科目中對(duì)福利費(fèi)做的計(jì)提

?? 追問

2020-07-10 00:00

我還是不明白

石老師 解答

2020-07-10 00:07

食堂開支已經(jīng)做過借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付福利費(fèi),向員工收取費(fèi)用時(shí)反向沖減即可

?? 追問

2020-07-10 00:13

那不是要結(jié)合前面的憑證,為什么不是其他應(yīng)收款-個(gè)人

石老師 解答

2020-07-10 09:19

是的。應(yīng)付福利費(fèi)不是給個(gè)人的,你這個(gè)分錄看起來是公司有食堂或提供工作餐

?? 追問

2020-07-10 09:25

嗯嗯,是有食堂

石老師 解答

2020-07-10 12:10

嗯,那就是這么做的,食堂費(fèi)用會(huì)過應(yīng)付福利費(fèi)貸方,所以收餐費(fèi)沖減福利費(fèi)貸方發(fā)生額

?? 追問

2020-07-10 20:35

老師啊,我去看了一下以前的賬,就做了一個(gè)借管理費(fèi)用-福利費(fèi)  貸銀行存款

?? 追問

2020-07-10 20:38

還是它需要在應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)里體現(xiàn)一下,提現(xiàn)一下的目的是什么?

石老師 解答

2020-07-10 20:40

那就直接沖減費(fèi)用:
借:管理費(fèi)用   -80
借:應(yīng)付職工薪酬-工資    80

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相關(guān)問題討論
你好 按實(shí)際發(fā)的記賬 ,沒發(fā)的 繼續(xù) 掛著
2022-03-23 09:11:21
您好,這個(gè)是 借 應(yīng)付職工薪酬20000 貸 銀行存款 15000 其他應(yīng)付款 5000
2022-02-11 19:33:33
你好,2個(gè)月工資一起發(fā)跟正常發(fā)工資的分錄是一樣的,發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2019-08-08 15:40:49
參考這個(gè)
2019-02-12 17:21:20
我們的工資是從一個(gè)公司發(fā)放的,但是有兩個(gè)公司,另一家就沒有工資發(fā)放
2017-04-12 14:03:30
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