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大膽的黃豆
于2020-07-09 18:56 發(fā)布 ??2902次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2020-07-09 19:13
你好,你的要求是寫會計分錄?
大膽的黃豆 追問
2020-07-09 19:29
也可以幫我謝謝金額謝謝老師
暖暖老師 解答
2020-07-09 19:43
你把題目完整復(fù)制過來不要截圖
2020-07-09 19:54
1.1月4日從遼寧本溪鋼廠購入鋼坯一批,增值稅專用發(fā)票列明10噸,單價4000元;增值稅額6800元,價稅合計46800.00,材料已驗收入庫,貨款尚未支付。附件2張。 2.1月5日行政管理部購買500元的禮品,以現(xiàn)金支付。附件1張。 3.1月5日制造部領(lǐng)用鋼坯20噸,焦煤20噸用于30cm石油管材生產(chǎn)。附件1張。 4.1月7日收到泛美集團(tuán)投資資金20000美元,匯率6.2元。(轉(zhuǎn)賬支票2PW001,存入招行)。附件1張。 5.1月8日開出現(xiàn)金支票提取備用金1000元。附件1張。 6.1月12日銷售領(lǐng)用包裝物(隨同產(chǎn)品出售,不單獨計價)100個。附件1張。 7.1月15日向中石油湖南分公司銷售
2020-07-09 19:56
7.1月15日向中石油湖南分公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票列明30cm石油管材200噸,單價6000元;增值稅額204000元,價稅合計1404000元,貨款尚未收到。附件2張。 8.1月18日衡陽市機(jī)械維修公司數(shù)控機(jī)床維修費1000元,增值稅170元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付。附件2張。 9.1月22日收到中石化湖南分公司前欠貨款50000元存入銀行。附件1張。 10.1月22日行政管理部支付業(yè)務(wù)招待費3000元,轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003。附件1張。 11.1月31日分配本月工資費用155000元,其中制造部生產(chǎn)工人80000元,制造部管理人員20000元,行政管理部管理人員5000元,財務(wù)部100
2020-07-09 19:57
11.1月31日分配本月工資費用155000元,其中制造部生產(chǎn)工人80000元,制造部管理人員20000元,行政管理部管理人員5000元,財務(wù)部10000元,供應(yīng)部20000元,銷售部20000元。附件1張。 12.1月31日計提固定資產(chǎn)折舊15000元,其中制造部12500元,管理部門2500元。附件1張。 13.1月31日攤銷本月無形資產(chǎn)商標(biāo)權(quán)3000元。附件1張。 14.1月31日計提本月長期借款(用于日常周轉(zhuǎn),到期還本付息)利息35000元,年利率5%。附件1張。 15.1月31日結(jié)轉(zhuǎn)分配生產(chǎn)30CM石油管材應(yīng)承擔(dān)制造費用。附件1張。 16.1月31日結(jié)轉(zhuǎn)本月期間損益。附件0張。
2020-07-09 20:25
1.借原材料40000應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額6800貸應(yīng)付賬款46800
2.借管理費用500貸庫存現(xiàn)金500
2020-07-09 20:32
第三個題目的附件在哪里?
2020-07-09 20:35
是這個嗎老師
2020-07-09 20:44
嗯? 是這我接著做給你
2020-07-09 20:55
3.借制造費用112970貸原材料112970
2020-07-09 20:56
4.借銀行存款124000貸實收資本124000
5.借庫存現(xiàn)金1000貸銀行存款1000
2020-07-09 20:57
6.借銷售費用10000帶周轉(zhuǎn)材料10000
2020-07-09 20:58
7借應(yīng)收賬款1404000貸主營業(yè)務(wù)收入1200000應(yīng)交稅費銷項稅204000
2020-07-09 20:59
8.借管理費用1000應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額170貸銀行存款1170
9.借銀行存款50000貸應(yīng)收賬款50000
2020-07-09 21:00
10借管理費用3000貸銀行存款3000
2020-07-09 21:01
11.借生產(chǎn)成本80000制造費用20000管理費用35000銷售費用20000貸應(yīng)付職工薪酬155000
2020-07-09 21:02
12.借制造費用12500管理費用2500貸累計折舊15000
2020-07-09 21:03
13.借管理費用3000貸累計攤銷3000
2020-07-09 21:04
14.借財務(wù)費用35000貸應(yīng)付利息35000
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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大膽的黃豆 追問
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2020-07-09 19:43
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2020-07-09 20:25
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