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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-07-09 09:59

沒有差額納稅只需要填寫主表,有開1%或者是免稅填寫減免表,先填寫主表,你們啥情況,季度不超過30萬,填寫10行就可以,后面都不需要填寫,季度超過30萬或者是開專票,填寫2行和1行,開1%對應(yīng)不含稅的銷售額*2%填寫減免表2.3.4列,和主表減征額

海之藍(lán) 追問

2020-07-09 19:29

2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請?。?/p>

maize老師 解答

2020-07-09 19:41

增值稅,這個(gè)藍(lán)字發(fā)票-紅字發(fā)票去申報(bào),這個(gè)小于0話,這個(gè)普通發(fā)票話,這個(gè)之前學(xué)員問過稅局剛反饋,稅局直接0申報(bào)這樣

海之藍(lán) 追問

2020-07-10 08:12

首先感謝老師,給予著急的學(xué)生解答,藍(lán)字紅票-紅字發(fā)票,-24000十22858=-1142元,所以增值稅可以0申報(bào),本公是安徽省,發(fā)票是普通發(fā)票?

maize老師 解答

2020-07-10 08:18

不知道你們那邊啥情況,之前那個(gè)學(xué)員我忘記問哪里了,是的,也是普通發(fā)票,反饋稅局說叫他們0申報(bào),這不給負(fù)數(shù)申報(bào),你這個(gè)最好是問下你稅局口徑

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需要交稅話這個(gè)對應(yīng),這個(gè)1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列
2020-07-15 15:08:33
季度45萬以內(nèi)的不需要交稅,不用填寫。
2022-01-06 19:59:16
你開的是專用發(fā)票或者超過45萬就要填減免稅,因?yàn)?,稅率?%,而實(shí)際只交1%
2022-04-09 09:02:25
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個(gè)部分:
2023-07-20 12:20:19
您好!沒有減免項(xiàng)目就0申報(bào)。
2017-04-11 14:09:17
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