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送心意

娜娜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-08 18:11

您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待

娜娜老師 解答

2020-07-08 18:19

同學(xué),計(jì)提:借:銷售費(fèi)用3.5  貸:預(yù)計(jì)負(fù)債3.5
發(fā)生:借:預(yù)計(jì)負(fù)債7 貸:銀行存款7 
沖銷:借:預(yù)計(jì)負(fù)債1貸:銷售費(fèi)用1

娜娜老師 解答

2020-07-08 18:51

同學(xué),你好,有看不懂的嗎?

11jiayou 追問

2020-07-08 18:53

最后一步  沖銷

11jiayou 追問

2020-07-08 18:54

題目說   包含計(jì)提的c產(chǎn)品保修費(fèi)用,分錄是  借銷售費(fèi)用,貸預(yù)計(jì)負(fù)債嗎

娜娜老師 解答

2020-07-08 19:00

同學(xué),你說的計(jì)提的分錄是對的,沖銷其實(shí)就是C產(chǎn)品已經(jīng)不用再報(bào)修了,留下來的C產(chǎn)品的預(yù)計(jì)負(fù)債是之前多記提了導(dǎo)致的,所以需要做和計(jì)提相反的分錄將其余額達(dá)到為零

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一、銷售分錄是: 借:應(yīng)收賬款——零售 234000 貸:主營業(yè)務(wù)收入200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)34000 二、采購舊貨 借:庫存商品 11700 貸:應(yīng)收賬款——零售 11700 三、收款 借:銀行存款222300 貸:應(yīng)收賬款——零售 222300
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1借原材料102 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13.18 貸銀行存款115.18
2020-07-31 09:47:25
開采時(shí)候做原材料,加工時(shí)候做商品,銷售時(shí)候也是這樣。 開采 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 加工 借:庫存商品 貸:原材料 銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)受入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增指稅(銷項(xiàng)稅)
2020-02-29 09:02:29
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