老師,我們請(qǐng)代加工廠幫忙加工產(chǎn)品,疫情期間,我們捐贈(zèng)了一部分產(chǎn)品去醫(yī)院,這部分免增值稅,我在抵扣這個(gè)產(chǎn)品發(fā)票的時(shí)候,是不是要把我們捐贈(zèng)出去的這部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊?謝謝老師

強(qiáng)健的板栗
于2020-07-07 15:04 發(fā)布 ??774次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-07-07 15:09
是的,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到捐贈(zèng)的成本
相關(guān)問題討論
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
同學(xué)您好。
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅減去(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33
不是,未認(rèn)證不參與計(jì)算。增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個(gè)代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)余額,就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄:
1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理?
(1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?
材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用?
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款?
2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理?
(1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:?
借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?
主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入?
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。?
借:主營業(yè)務(wù)成本?
貸:庫存商品?
3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字:
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
貸:銀行存款?
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
?
2021-07-06 10:02:13
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