老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(收派服務(wù)費)開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計費、安裝 問
您好,可以的,這個按明細來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的。可以開差額。 答

我在申報期未報增值稅前掃描和勾選認證了以前月份的增值稅專票,請問掃描認證的發(fā)票是次月申報時抵扣認證當(dāng)月的增值稅,勾選認證是當(dāng)月申報時,抵扣申報的稅款所屬期嗎?
答: 你好,比如你6月15號申報增值稅,那么你在6月1號及以后掃描認證的發(fā)票,就只能在6月份的賬里抵扣,如果你在6月10號用勾選發(fā)票方式認證發(fā)票的,那么可以選擇在5月份的賬里進行抵扣,這樣你明白道理了嗎?
增值稅發(fā)票當(dāng)月認證但未申報抵扣,以后可否申報抵扣?
答: 你好,當(dāng)月認證,必須抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月申報增值稅,認證抵扣的進項認證多了,超過銷項了,我不想增值稅報表成負數(shù),如何申報呢
答: 這個就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計算銷項稅就行了。


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2020-07-06 09:19
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2020-07-06 09:25
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2020-07-06 15:06