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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-04 17:41

你好,為什么要紅沖呢,是因為計入應交稅費了么?

太陽 追問

2020-07-04 17:42

應該是借應交稅費,應交印花稅,,結果計入了借方稅金及附加

立紅老師 解答

2020-07-04 17:45

你好,就是說之前已經計入稅金及附加的借方,現(xiàn)在又記了一次,是么;如果是
借,應交稅費一應交印花稅
貸,稅金及附加

太陽 追問

2020-07-04 17:49

我這個月,在補一張分錄

太陽 追問

2020-07-04 17:52

摘要怎么寫

立紅老師 解答

2020-07-04 20:11

你好,摘要寫修正某年某月某日憑證、

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按財會(2016)22號文件: 借 稅金及附加 貸 應交稅費-應交印花稅 支付的時候 借 應交稅費-應交印花稅 貸 銀行存款
2018-11-02 15:30:09
已經計提的,下月繳納就是借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
2020-04-15 15:07:16
你好先計提走稅金及附加 走應交稅費-應交印花稅過度
2019-04-02 09:58:55
您好 您的計提分錄和繳費分錄都是正確的
2018-12-13 09:52:55
您好!我個人覺得直接計入管理費用更方便。直接在支付的時候借:管理費用-印花稅。貸現(xiàn)金/銀行存款。
2016-03-22 09:11:51
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