
老師,我們有個掛靠的項目進(jìn)項稅額很大,但是又一直沒開銷項票。我們其他項目稅票不夠,想挪一部分稅額抵扣,我在抵扣的時候該怎么操作才能分清這部分稅額是屬于這個項目的呢
答: 你好,這個的話是不能的,各項目不能互用
老師,未抵扣進(jìn)項稅額286742.84,能開多少銷項發(fā)票
答: 是滴,一般納稅人
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
7 月 6 日公司處置一臺生產(chǎn)設(shè)備,收取價款 3 萬元(含稅),已知該設(shè)備 2015 年購入,已抵扣進(jìn)項稅額。該設(shè)備原值 6 萬元、已提折舊 2 萬元。請問這個怎么處理銷項稅
答: 你好,這個明天這給你
老師,9月底收到的進(jìn)項票,可不可以只在電子稅務(wù)局抵扣進(jìn)項稅額,不作三季度的成本,等十月份再入賬
我們本月只需要抵扣進(jìn)項稅額4萬5的進(jìn)項票,但是目前手頭上只有一張進(jìn)項票,進(jìn)項稅額11萬8,這種情況怎么辦
企業(yè)把自己生產(chǎn)的產(chǎn)品作為集體福利發(fā)給員工,那本身這個應(yīng)該視同銷售的,會計算照銷項稅額,這種情況可以抵扣進(jìn)項稅額不呢?
比如一個企業(yè)銷項稅額10萬,進(jìn)項稅額20萬,銷項稅額小于進(jìn)項稅額,這個要咋用銷項稅額抵扣進(jìn)項稅額啊,這個企業(yè)還要咋繳稅


小米蟲 追問
2020-07-03 16:24
小黎老師 解答
2020-07-03 16:46