老師,我們家這個(gè)月有個(gè)45萬的項(xiàng)目,我粗略計(jì)算了一下,扣除進(jìn)項(xiàng)稅額,需要繳納3萬多的增值稅,這個(gè)稅負(fù)是不是有點(diǎn)高,有什么辦法嗎?我們是一般納稅人
優(yōu)雅的柚子
于2020-07-03 09:38 發(fā)布 ??815次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

同學(xué),這兩個(gè)沒什么區(qū)別,
只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額
(二)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30

購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)只有進(jìn)項(xiàng)稅額。等你銷售時(shí)才會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)。
2018-05-03 21:37:45

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-08-13 18:28:17

只有一般納稅人取得專票才可以進(jìn)行抵扣
2019-12-17 16:26:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息