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枝枝
于2020-07-02 21:57 發(fā)布 ??959次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-02 21:58
您好,您已開發(fā)票且租金是一年。那您企業(yè)所得稅可以和會計按月確認(rèn)收入。增值稅是一次繳納。
小林老師 解答
2020-07-02 21:59
您好,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,合同負(fù)債。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款。
枝枝 追問
2020-07-02 22:00
分錄各是什么?主要想問稅的分錄怎么做?
2020-07-02 22:03
您好,您開票后最近一個申報周期,就兩個分錄,1借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,合同負(fù)債,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。2借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款。
您好,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅及教育費附加,應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅。
老師你這樣不對吧。我是想這樣做:當(dāng)月的,收到錢:借銀行存款,貸預(yù)收賬款。然后每月確認(rèn)收入時:借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。就是這個稅不知道怎么做?
2020-07-02 22:05
您好,您的處理是正確的。我使用的是合同負(fù)債科目,與預(yù)收科目相同。
2020-07-02 22:08
我沒看懂你說的合同負(fù)債是什么?我只是想問,分期確認(rèn)收入時,預(yù)收賬款只是12份之一的數(shù),主營業(yè)務(wù)收入也是12份之一,那么已交增值稅是全年總數(shù),怎么做賬?
2020-07-02 22:13
您好,增值稅是一次確認(rèn),按照您發(fā)票的金額確認(rèn)增值稅(銷項稅額)。
您好,合同負(fù)債您當(dāng)做預(yù)收款項即可。
2020-07-02 22:17
增值稅是一次的數(shù),相當(dāng)于全年數(shù)。收入是12份之一,跟12份之一的預(yù)收賬款不平衡啊
2020-07-02 22:19
您好,這個是稅法與會計差異導(dǎo)致的。是正常合理的。
2020-07-02 22:24
分錄不平衡,沒法做,所以才要問老師,確認(rèn)收入時這個銷項稅怎么做分錄?
2020-07-02 22:29
您好,舉例,收入1200增值稅9%,一次收款1308,借銀行存款1308貸預(yù)收款項1200應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅108。以后每期。借預(yù)收款項100貸主營業(yè)務(wù)收入100。
2020-07-02 22:34
這樣我就明白了,謝謝老師!
2020-07-02 22:35
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。
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小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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