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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-07-02 09:57

你好!差額征稅需要抵扣的部分填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料三》第3第5列,最后主表“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”就是該所屬期需要繳納的稅額

追問

2020-07-02 10:08

然后他提示我填減免稅申報(bào)表

追問

2020-07-02 10:19

前面問題忽略,那附三第3第5列應(yīng)該填扣除金額嗎

軼塵老師 解答

2020-07-02 12:44

是的 填寫的就是分包開票的數(shù)字

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你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,收入按征收率計(jì)算繳納增值稅,支付的成本不可以抵扣。
2019-02-11 09:39:34
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不好意思哈同學(xué),我這個(gè)點(diǎn)錯(cuò)了
2021-12-06 20:07:45
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