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A 維維
于2020-07-02 06:49 發(fā)布 ??1534次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-02 06:52
您好,借原材料或庫存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估。
A 維維 追問
2020-07-02 06:58
我用銀行付款了的
小林老師 解答
2020-07-02 07:00
您好,您借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
2020-07-02 07:01
您好,您收到發(fā)票,先紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額重新入賬。
2020-07-02 07:04
等以后開了收購發(fā)票了又怎么入賬呢
2020-07-02 07:07
您好,您收到發(fā)票,先紅字沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額重新入賬。借原材料,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)付賬款。
2020-07-02 07:38
這樣嗎?那銀行存款支付的那筆分錄也要紅沖嗎
2020-07-02 07:43
您好,付款分錄不紅沖,只紅沖暫估分錄。付款分錄,借應(yīng)付賬款(沒有暫估)貸銀行存款,收發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)付賬款(沒有暫估)。
2020-07-02 07:44
您好,請注意分錄中應(yīng)付賬款是否有暫估。
2020-07-02 07:49
那銀行付款的分錄里,應(yīng)付賬款的明科目怎么選
2020-07-02 07:55
您好,付款時與暫估沒有關(guān)系,在()里已特別注明沒有暫估。即您應(yīng)付賬款同一供應(yīng)商要設(shè)置兩個二級科目,一個是暫估,一個是不暫估。
2020-07-02 08:11
哦哦,知道了,就是這里沒整明白,謝謝謝謝
2020-07-02 08:15
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。
2020-07-02 08:19
謝謝老師耐心解答,有您這樣的老師,是我們的福氣,愛你
2020-07-02 08:21
您好,您客氣了,大家互相支持互相理解互相學(xué)習(xí)互相進步。
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小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.96 解題: 68270 個
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2020-07-02 08:21