老師,我想問一下,我們這有一個外貿(mào)企業(yè),他FOB報(bào)關(guān),但 問
你好是的這個正常是會需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個要分配利潤申報(bào)個稅才能注銷 答

固定資產(chǎn)卡片在錄入的時候?qū)⒗塾?jì)折舊科目錄成固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在如何調(diào)整賬目,折舊已全部計(jì)提完
答: 如果只是累計(jì)折舊寫成固定資產(chǎn)的,可以直接做相反分錄更正 借固定資產(chǎn)貸累計(jì)折舊
老師,軟件固定資產(chǎn)卡片上固定資產(chǎn)原值2772459,累計(jì)折舊2583698.74,凈值188760.26.軟件財(cái)務(wù)報(bào)表上固定資產(chǎn)原值2901459,累計(jì)折舊2884329.32,凈值17129.68.我能不能只做憑證不動卡片調(diào)整報(bào)表和卡片差額分錄:借累計(jì)折舊300630.58,貸固定資產(chǎn)清理171630.58,貸固定資產(chǎn)129000元?最后做:借固定資產(chǎn)清理171630.58貸營業(yè)外收入171630.58。 ???感謝老師指點(diǎn)細(xì)一點(diǎn),給紅包
答: 你固定資產(chǎn)如果現(xiàn)在不清理,不能按所述方法做憑證。因?yàn)椴粦?yīng)使用 “固定資產(chǎn)清理” 科目,調(diào)整方向和金額也不準(zhǔn)確。正確做法是先分析差異原因,若是入賬錯誤,需按正確金額更正,如補(bǔ)記少記的原值、沖減多計(jì)的累計(jì)折舊等;若是政策變更等原因,需按會計(jì)政策變更方法追溯調(diào)整,且要保證卡片和報(bào)表同時調(diào)整。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,請問如果對原固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行拆分,拆分為兩個部分,拆分后將會生成固定資產(chǎn)清理卡片,需要生成會計(jì)憑證,這個會計(jì)分錄我認(rèn)為是借:固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)清理,拆分后將新增固定資產(chǎn)卡片,這兩個卡片生成的會計(jì)憑證是借:固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理,請問這樣是對的嗎?謝謝
答: 同學(xué)你好 是什么軟件


為之則易 追問
2020-07-01 17:57
樸老師 解答
2020-07-01 18:08
為之則易 追問
2020-07-01 18:23
樸老師 解答
2020-07-01 18:28