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送心意

吳少琴老師

職稱會計(jì)師

2020-07-01 11:46

你是什么原因要調(diào)整成本

如夢如幻 追問

2020-07-01 11:50

因?yàn)檫@個成本的原材料里包含這原材料和周轉(zhuǎn)材料,要調(diào)整出來然后又分別收貨

吳少琴老師 解答

2020-07-01 11:50

你的原材料要經(jīng)過生產(chǎn)嗎

如夢如幻 追問

2020-07-01 11:54

因?yàn)槌杀菊{(diào)整這個是投資公司幫我們代采購的,里邊有好幾種材料,同意打包成一種原材料,可是這種原材料在這批生產(chǎn)中沒有全部用完,所以要把成本調(diào)整出來,然后分別在做存貨的雜收

吳少琴老師 解答

2020-07-01 11:56

沒用完 沖減原來的生產(chǎn)成本科目,不是直接沖主營業(yè)務(wù)成本

如夢如幻 追問

2020-07-01 11:58

老師,主營業(yè)務(wù)成本跟生產(chǎn)成本有什么不同呢?

吳少琴老師 解答

2020-07-01 12:01

主營業(yè)務(wù)成本 這個是利潤表項(xiàng)目影響損益,生產(chǎn)成本這個計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表,不影響損益

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您好, 借:管理費(fèi)用6×1.16 貸:應(yīng)付職工薪酬6×1.16 借:應(yīng)付職工薪酬6×1.16 貸:主營業(yè)務(wù)收入6 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅6×0.16 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:庫存商品5
2019-11-03 18:24:08
您好, 借:管理費(fèi)用6×1.16 貸:應(yīng)付職工薪酬6×1.16 借:應(yīng)付職工薪酬6×1.16 貸:主營業(yè)務(wù)收入6 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅6×0.16 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:庫存商品5
2019-11-06 15:45:20
借:原材料 材料成本差異(包括了原本的價差以及短缺) 貸:材料采購
2020-07-20 19:41:49
借原材料四萬貸預(yù)付賬款,四萬
2020-07-02 15:11:02
【答】暫估入庫時:   借:原材料     貸:應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料   拿到發(fā)票時,首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款(紅字)   然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng))     貸:應(yīng)付賬款
2019-12-30 11:15:24
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