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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-07-01 10:13

你好,是的,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額為0

謙讓的月餅 追問

2020-07-01 10:16

之前咨詢了老師的問題,麻煩回復(fù)一下

小黎老師 解答

2020-07-01 10:28

你好,折舊費那筆分錄沖掉直接做成制造費用

謙讓的月餅 追問

2020-07-01 10:41

紅字沖掉做成管理費用的折舊,藍(lán)字做制造費用,累計折舊嗎?

小黎老師 解答

2020-07-01 12:10

你好,是的,就這兩步就可以了

謙讓的月餅 追問

2020-07-01 14:30

老師,還有個問題想問您,以前年度計提廠房租金借管理費用貸其他應(yīng)付賬款,現(xiàn)收到對方開具的專票要怎么做賬呢?

小黎老師 解答

2020-07-01 14:43

您好,那您要先把以前計提的沖掉,按照收到的發(fā)票再次入賬

謙讓的月餅 追問

2020-07-01 14:47

好的,謝謝老師

小黎老師 解答

2020-07-01 14:49

不用謝,祝您學(xué)習(xí)愉快

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您好 借方有余額是還有沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的金額
2022-04-16 09:46:17
你結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證有審核記賬嗎?
2019-06-28 10:49:19
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益把管理費用的借方余額從貸方轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,借本年利潤貸管理費用。
2019-04-23 11:03:47
您好,那管理費用多結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-06-12 17:06:35
你好 這月直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目
2019-04-16 10:01:51
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