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唱唱
于2020-06-29 16:19 發(fā)布 ??1036次瀏覽
小林老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-06-29 16:20
您好,借:以前年度損益調(diào)整 7497貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅7497,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)7497貸:以前年度損益調(diào)整 7497。借營(yíng)業(yè)外支出1.5貸:銀行存款1.5。
唱唱 追問(wèn)
2020-06-29 16:23
我是20年交的企業(yè)所得稅,為什么要用到以前年度損益調(diào)整呢?不明白,還請(qǐng)老師解答
小林老師 解答
2020-06-29 16:28
您好,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用是2019年事項(xiàng)產(chǎn)生,與20年損益無(wú)關(guān),所以調(diào)整至以前年度。
2020-06-29 16:31
老師,繳納企業(yè)所得稅需要計(jì)提不?正常繳納當(dāng)年所得稅不是要先計(jì)提嗎?借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅。這次的不需要計(jì)提嗎?老師,可以把完整的會(huì)計(jì)分錄告知一下嗎?
2020-06-29 19:40
您好,因?yàn)閰R算清繳業(yè)務(wù)比較特殊,跨年度。所以正確操作是通過(guò)以前年度損益調(diào)整?;蛘咧苯釉?019年處理,計(jì)入所得稅費(fèi)用。繳納企業(yè)所得稅需要計(jì)提。這次的也需要計(jì)提,只不過(guò)分計(jì)提在哪個(gè)年度。您也可以將上述差異在20年損益處理。不跨年的分錄,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅??缒甓确咒洠瑁阂郧澳甓葥p益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 。
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小林老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2020-06-29 16:28
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2020-06-29 19:40