老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒(méi)有到位?,F(xiàn)在股 問(wèn)
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒(méi)有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷(xiāo)售談的就是不含 問(wèn)
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開(kāi)票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開(kāi)票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開(kāi)發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷(xiāo)售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問(wèn)
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒(méi)事 答
您好老師,過(guò)節(jié)我購(gòu)買(mǎi)的禮品贈(zèng)送客戶(hù),禮品的發(fā)票是 問(wèn)
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專(zhuān)票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶(hù) 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

核定征收企業(yè)所得稅是=收入總額(不含稅)*應(yīng)稅所得率*企業(yè)所得稅率查賬征收企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅率 這樣對(duì)嗎
答: 你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
企業(yè)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額/應(yīng)納稅所得額企業(yè)所得稅稅負(fù)率= 應(yīng)納所得稅額/應(yīng)稅收入這二個(gè)那個(gè)對(duì)呢?
答: 你好,同學(xué)。 如果你是計(jì)算稅法上的稅負(fù),那么第一個(gè)。 如果你是計(jì)算會(huì)計(jì)上的稅負(fù),第二個(gè)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額低于300萬(wàn),所得稅稅率5%,應(yīng)納稅所得額指的是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額嗎?
答: 是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
企業(yè)所得稅20%的稅率。小型微利企業(yè)如何理解?。繎?yīng)納稅所得額≤100萬(wàn):企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×25%×20%?
請(qǐng)問(wèn),從境外B公司分回股息30萬(wàn),B公司適用企業(yè)所得稅率稅率20%.那該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)補(bǔ)多少企業(yè)所得稅額?
企業(yè)所得稅額/利潤(rùn)總額是什么。為什么企業(yè)所得稅稅負(fù)率又說(shuō)是企業(yè)所得稅額/營(yíng)業(yè)收入。到底稅負(fù)率是哪個(gè)。


駱旭燕 追問(wèn)
2016-06-23 11:20
鄒老師 解答
2016-06-23 11:15
鄒老師 解答
2016-06-23 11:18
鄒老師 解答
2016-06-23 11:21