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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-23 15:49

你好      月末做結(jié)轉(zhuǎn)   結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費  借應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額       把留抵的進項稅在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著代表留抵即可

卓小月? 追問

2020-06-23 15:50

結(jié)轉(zhuǎn)進賬,摘要就這么寫嗎

meizi老師 解答

2020-06-23 15:52

你好  嗯 是的 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅     結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅等

卓小月? 追問

2020-06-23 15:55

繳納增值稅時的會計分錄是怎樣的?

meizi老師 解答

2020-06-23 15:56

你好 你現(xiàn)在進項稅大于銷項稅不涉及繳納的哦 。  你要銷項稅大于進項稅才繳納的。 繳納借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款

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