老師,請問一下,我公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在別單位,被掛靠 問
對的是的,你們交也可以的。他賬上掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款,到時(shí)候從管理費(fèi)里面扣就行。 答
老師,商貿(mào)企業(yè)購買標(biāo)簽紙計(jì)入什么科目,二級明細(xì)是? 問
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
買固定資產(chǎn),有36個(gè)月的貸款,本金和利息要計(jì)入什么 問
你好,利息需要資本化,本金是長期借款 答
企業(yè)買回來固定資產(chǎn)一臺,企業(yè)所得稅全部稅前扣除, 問
會計(jì)正常做賬 一次性扣除是稅務(wù)的事情 不影響會計(jì)的做賬 答
小規(guī)??偣鞠碌姆止荆髽I(yè)所得稅稅率是多少,享 問
?小規(guī)??偣鞠碌姆止?,企業(yè)所得稅稅率是25%,不享受小微企業(yè)政策 答

老師,內(nèi)賬,我調(diào)整去年收入,借:應(yīng)收賬款-100貸:以前年度損益調(diào)整-100,那是是不是還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤-100 貸:本年利潤-100,對嗎?
答: 還要做一筆借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100
21年1月發(fā)現(xiàn)20年的折舊費(fèi)多計(jì)提了,做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調(diào)整-377,貸:累計(jì)折舊-377,21年12月份結(jié)賬時(shí),是不是需要把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)了,分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調(diào)整377,貸:利潤分配-未分配利潤377,對嗎?
答: 同學(xué)你好,是正確的;;
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!補(bǔ)交完以前年度稅金,做的以前年度損益調(diào)整,還用再做借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整嗎?還是年末一起做?
答: 你好,用作,現(xiàn)在就做一筆,不用等到年末

