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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-06-20 17:14

你好,是真實(shí)業(yè)務(wù)開具的發(fā)票,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來抵扣銷項(xiàng)稅額呢?

簡簡丹丹 追問

2020-06-20 17:15

虛開的,用來抵扣用

鄒老師 解答

2020-06-20 17:17

你好,虛開的,用來抵扣用,內(nèi)賬就這與做分錄
借;稅金及附加,貸;銀行存款

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您好,1、借:應(yīng)收賬款-客戶A 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) ;2、借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付賬款-客戶A; 3、借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付賬款-客戶A。
2020-06-08 16:22:42
您好,您的意思我沒有完全理解,麻煩您再詳細(xì)描述一下,謝謝。
2017-06-04 16:46:51
你好!借其他應(yīng)收款,二級科目是某某部門兒備用金。貸現(xiàn)金就可以了。
2016-07-08 12:39:43
借:管理費(fèi)用--勞保費(fèi)貸:現(xiàn)金
2017-03-22 20:03:31
你好,你應(yīng)該在收到款時(shí)就把收入確認(rèn)了,而不是等到支付時(shí)再扣。
2016-11-23 15:32:42
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