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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-19 15:12

你好,費(fèi)用無發(fā)票是調(diào)表不調(diào)賬,如果是匯算清繳調(diào)增算出來要補(bǔ)交所得稅
借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借:利潤(rùn)分配  貸:以前年度損益調(diào)整

純真的大地 追問

2020-06-19 16:43

應(yīng)該是按劉老師這個(gè)吧?

小云老師 解答

2020-06-19 16:49

同學(xué),你之前究竟是怎么做的呢?按照你第一次發(fā)給我的圖片可看不出你之前有沒有做過費(fèi)用,你當(dāng)時(shí)說的是不知道前面的怎么做賬的,如果之前沒有做過才是補(bǔ)做費(fèi)用,但是補(bǔ)了之后還是要做前面我發(fā)的分錄

純真的大地 追問

2020-06-19 18:01

這是財(cái)務(wù)公司做的賬,掛到了其他應(yīng)收款,說我們沒給發(fā)票,現(xiàn)在要確認(rèn)調(diào)整,所以我才發(fā)現(xiàn)

純真的大地 追問

2020-06-19 18:05

然后她們說:已經(jīng)入賬的就會(huì)調(diào)整損益,我就想問一下這個(gè)是怎么調(diào)整的

小云老師 解答

2020-06-19 18:18

之前要是做的其他應(yīng)收款就代表之前沒進(jìn)費(fèi)用,現(xiàn)在借:以前年度損益調(diào)整  貸:其他應(yīng)收款,這就是在調(diào)整損益,后面的分錄和上面一樣
要是之前已經(jīng)做了費(fèi)用那上面的分錄就是調(diào)整分錄了

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
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2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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