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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-06-18 14:36

你可以工資放工資表
折舊的,可以放到一個(gè)折舊攤銷表。或者沒有

郭老師 解答

2020-06-18 14:36

可以不設(shè)置預(yù)付預(yù)收賬款的。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 14:40

也考證時(shí)老師也說 能不做預(yù)付預(yù)收 就盡量不做

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 14:40

可是總部會計(jì) 一定要按實(shí)際來。預(yù)付款打了。就做預(yù)付。

郭老師 解答

2020-06-18 14:42

準(zhǔn)則要求就是可以不設(shè)置預(yù)收預(yù)付,放到應(yīng)收應(yīng)付里面。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 14:48

我做筆計(jì)提6月公積金:  借:管理費(fèi)用  540
                                              貸:應(yīng)付職工薪酬  公積金。540
 后面付個(gè) 6月公積金明細(xì)表。

再做筆  支付6月公積金:  借:應(yīng)付職工薪酬  公積金1080
                                           貸:銀行存款540
                                                   其他應(yīng)收款540
后面附6月公積金明細(xì)表。


這樣可行?   還是    兩筆分錄做一起

郭老師 解答

2020-06-18 14:50

你這兩個(gè)分錄不對吧,第二個(gè)應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-06-18 14:50

第一個(gè)用工資表,第二個(gè)用銀行回單就可以。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 14:54

支付6月公積金:  借:應(yīng)付職工薪酬  公積金540
                                            其他應(yīng)收款540
                                             貸:銀行存款1080
                                                  應(yīng)該這樣做  搞暈了

郭老師 解答

2020-06-18 14:57

你好,分錄是這么做的。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:39

老師。最后一筆為什么要這樣做。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:39

我現(xiàn)在照會計(jì) 上月做的賬  照貓畫虎的做

郭老師 解答

2020-06-18 15:40

個(gè)人墊付了個(gè)稅嗎?

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:41

沒墊付的
個(gè)人沒執(zhí)付。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:42

這個(gè)員工。的五險(xiǎn)個(gè)稅 是 前程無優(yōu)公司 代交  代扣  然后我們公司把錢付給天津  天津再付給李這個(gè)員工

郭老師 解答

2020-06-18 15:44

你們公戶支付了個(gè)稅嗎

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:54

沒有支付。

郭老師 解答

2020-06-18 15:57

沒有支付,他是不是多了一個(gè)欠款欠著別人的個(gè)稅。

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:59

我剛才問她。她只說  付個(gè)稅
沒說別的

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 15:59

我剛才問她。她只說 付個(gè)稅
沒說別的

追逐我的明天。 追問

2020-06-18 16:00

老師你看下。這是她上月做的。個(gè)稅這筆

郭老師 解答

2020-06-18 16:03

他就是支付的時(shí)候通過了其他應(yīng)付款過渡一下,其實(shí)沒有必要,你直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款就可以。

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:51

老師。昨天關(guān)于  其他應(yīng)收款/公司  余額 1080元    我做了筆發(fā)放5月工資    1080元 就平了

但是我今天做了筆 支付5月五險(xiǎn)   6月公積金 。  再看其他應(yīng)收款/公司 科目 余額 還是1080

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:52

是不是因?yàn)?nbsp; 公積金  當(dāng)月交當(dāng)月   一直會出現(xiàn)這個(gè)樣子

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:53

就是每月   都會有 因?yàn)楣e金。有其他應(yīng)收款/公司  余額 1080元

郭老師 解答

2020-06-19 08:55

當(dāng)月交當(dāng)月的,你當(dāng)月計(jì)提了之后直接繳納,不應(yīng)該有余額。

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:57

我做的這三筆幫我看下。對吧。 我做到記17      我查過  其他應(yīng)收款/公司 科目余額是平了,沒有1080元。  接下去做記18憑證

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:57

做完這筆  再查 科目余額表    又有1080元 余額

老師 你幫我看下。是哪里出錯(cuò)了

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:57

公積金是當(dāng)月 扣當(dāng)月。  社保與工資   是次月發(fā)放和扣繳的

追逐我的明天。 追問

2020-06-19 08:57

我做的這些憑證是  抄 上月會計(jì)做的。 只是數(shù)字改了下。

郭老師 解答

2020-06-19 09:04

從分錄上看是對的。

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你好,應(yīng)收賬款就是給客戶供了貨,開了票,對方?jīng)]付款。應(yīng)付賬款是買別人東西,別人把東西交給你,你還沒有付錢。
2020-07-12 10:52:20
對于這類調(diào)整不需要編制會計(jì)分錄加以調(diào)帳,只要在編制報(bào)表時(shí),將預(yù)收帳款下明細(xì)科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細(xì)科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:56
你好 看具體的業(yè)務(wù) 你這樣的話太籠統(tǒng),就像應(yīng)收帳款,你收到了錢,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,并不影響你利潤。
2022-10-10 12:08:24
同學(xué)你好,,明細(xì)賬應(yīng)收賬款借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負(fù)債,應(yīng)收賬款,借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負(fù)債資。產(chǎn)負(fù)債表這樣填對嗎?——對的;
2022-04-11 10:46:48
可以的,就沒有規(guī)定必須要用預(yù)收和預(yù)付。
2022-02-20 19:59:40
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