
2017年申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類,如應(yīng)納稅所得額為0,但在2016年匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為1156.1,這是不是算預(yù)繳所得稅,那這筆所得稅額以后還可以抵,如能又在哪個(gè)表格里填和體現(xiàn)?
答: 你好,16年多交的可以去稅務(wù)退回
請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅匯算清繳表是企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表嗎?個(gè)稅匯算清繳表在哪里?
答: 是的。 個(gè)稅匯算清繳是從個(gè)稅系統(tǒng)中,也可以去大
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!我正在申報(bào)2021年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,疑問如下:我司于2021年1月更正申報(bào)了2018年的企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào),補(bǔ)繳2018年度的企業(yè)所得稅32002.52元,滯納金9568.75元(原因是:18年的成本票中有50萬(wàn)元為虛開發(fā)票,稅局要求更正2018年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表);我現(xiàn)在申報(bào)2021年度的匯算清繳時(shí)未填列這兩筆金額(補(bǔ)繳2018年度的企業(yè)所得稅32002.52元,滯納金9568.75元),請(qǐng)問我的2021年度匯算清繳申報(bào)表是否正確
答: 您好,不正確,需要體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外支出9568.75,同時(shí)納稅調(diào)增

