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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-18 10:44

您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待

冉老師 解答

2020-06-18 10:49

你好,詳細(xì)如下方列示
1=112000
2=20000
3=18000
4=114000
5=120000
6=30000
7=36000
8=114000

寵著小胖妞. 追問

2020-06-18 10:49

謝謝老師 辛苦您了

寵著小胖妞. 追問

2020-06-18 10:53

8. 結(jié)算某公司本月份應(yīng)付職工工資,按用途歸集如下:(單位元) A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資 8000 B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資 7000 車間管理人員工資 6000 企業(yè)行政管理人員工資 4000 
9.某公司計(jì)提本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3500元,其中車間用固定資產(chǎn)折舊3000元,企業(yè)行政管理部門折舊費(fèi)500元。 
10.某公司本月的制造費(fèi)用總額為15000元,生產(chǎn)甲產(chǎn)品的工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資30000元,將本月制造費(fèi)用總額按生產(chǎn)工人工資分配到生產(chǎn)成本中。
請(qǐng)問這三道題會(huì)計(jì)分錄怎么做

冉老師 解答

2020-06-18 11:06

8、借:生產(chǎn)成本A8000
生產(chǎn)成本B7000
制造費(fèi)用6000
掛歷費(fèi)用4000
貸:應(yīng)付職工薪酬25000
9、借:制造費(fèi)用3000
管理費(fèi)用500
貸:累計(jì)折舊3500
10、借:生產(chǎn)成本A6000
生產(chǎn)成本B8000
貸:制造費(fèi)用15000

寵著小胖妞. 追問

2020-06-18 11:07

謝謝老師 您辛苦了

冉老師 解答

2020-06-18 11:11

不客氣,祝你工作順利,希望能對(duì)老師的回復(fù)予以評(píng)價(jià),非常感謝

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同學(xué)你好,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,在公司銀行存款余額的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)節(jié),銀行存款余額=41,100+3,000?3,000+3,300-1600+7,200?2,000=48000元。
2024-01-05 02:01:46
你好,晚點(diǎn)我寫好發(fā)給你
2023-12-20 12:54:04
?您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2023-11-06 17:55:24
你好同學(xué) 日記賬余額=691600+銀收企未收8000-銀付企未付6000=691600+8000-6000=693600 對(duì)賬單余額=681600+企收銀未收17000-企付銀未付5000=681600+17000-5000=693600
2022-06-13 09:08:28
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2022-06-08 16:31:23
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