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悅
于2020-06-17 15:02 發(fā)布 ??961次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-06-17 15:09
你好,是需要根據(jù)相應(yīng)的明細(xì)賬錄入相關(guān)科目的年初數(shù)的
悅 追問
2020-06-17 15:24
老師,明細(xì)賬中有生產(chǎn)成本這一項借方余額,這個是否也要計入期初?
鄒老師 解答
2020-06-17 15:25
你好,年初數(shù)有生產(chǎn)成本科目余額,那就需要錄入到期初數(shù)的
2020-06-17 15:31
老師,原來的會計,做了預(yù)提費(fèi)用科目有貸方余額56000.資產(chǎn)負(fù)債報表生成在其他流動負(fù)債科目中,請問我這個原預(yù)提費(fèi)用的期末數(shù)應(yīng)該填在哪個科目核算?
2020-06-17 15:33
你好,你可以填寫在其他應(yīng)付款欄次(因為現(xiàn)在已經(jīng)沒有預(yù)提費(fèi)用這個科目了 )
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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悅 追問
2020-06-17 15:24
鄒老師 解答
2020-06-17 15:25
悅 追問
2020-06-17 15:31
鄒老師 解答
2020-06-17 15:33