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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2020-06-17 10:44

(1)分配工資時,借:生產成本、制造費用、銷售費用、管理費用,貸:應付職工薪酬-工資
(2)分攤個人負擔的社保公積金和個稅時,借:應付職工薪酬-工資,貸:其他應付款-社保公積金、應交稅費-個人所得稅
(3)分攤企業(yè)負擔的社保公積金,借:生產成本、制造費用、銷售費用、管理費用,貸:應付職工薪酬-社保、公積金
(4)計提工會和職工教育經費,借:生產成本、制造費用、銷售費用、管理費用,貸:應付職工薪酬-工會經費、應付職工薪酬-職工教育經費

敏感的白云 追問

2020-06-17 11:36

老師就是做賬然后打開了固定資產模塊  然后錄分錄的時候有固定資產這個科目但不能錄入該怎么辦

閻老師 解答

2020-06-17 12:12

固定資產模塊不是用來做分錄的,做分錄要在總賬里邊做

敏感的白云 追問

2020-06-18 09:25

想知道這個分錄怎么做

閻老師 解答

2020-06-18 09:45

匯兌損益=100 000*(6.02-6.12)=-10 000,借:財務費用-匯兌損益-10 000,貸:銀行存款-10 000
你好,不同的問題請分別提問,謝謝。

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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