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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-15 17:13

你好,  實際交了就平了, 交完還有余額要先找到原因再調(diào)整,是不是記多了 還是交少了

黃思敏 追問

2020-06-15 17:14

是計多了

玲老師 解答

2020-06-15 17:19

你好多記了把多幾的紅沖了就可以了

黃思敏 追問

2020-06-15 17:20

分錄要怎么做

玲老師 解答

2020-06-15 17:21

原來計提的分錄不變,金額用負數(shù)

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相關問題討論
一、直接改成“其他應收款——應收個人社?!边@個科目進行核算,這個是其他應收款進行核算 ,不是其他應付款科目核算
2020-02-18 19:14:24
不對,你單位繳納之后沒有余額
2019-08-09 15:10:02
你好,需要重分類計入其他應收款
2019-07-18 16:38:37
你好,證明你們多扣了員工社保費
2016-12-07 16:28:50
查清楚是什么原因,也有可能是少記提,如果是補計提
2019-07-02 10:32:39
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