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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-15 15:42

你好,  原來沒記固定資產(chǎn), 現(xiàn)在就做銷售的分錄  借 銀行 等貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

孫悅兒 追問

2020-06-15 15:45

那老師,我們賣出去就是直接按照13%是嗎,就等于沒有抵扣是嗎

孫悅兒 追問

2020-06-15 15:48

我們賣的越低,稅交的越少,對吧

玲老師 解答

2020-06-15 15:56

你好,  賣出去就是直接按照13%是嗎,是的
就等于沒有抵扣是嗎 你實際已抵扣過進項了  
我們賣的越低,稅交的越少,?對的

孫悅兒 追問

2020-06-15 15:57

好的,謝謝

玲老師 解答

2020-06-15 16:07

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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相關(guān)問題討論
你好,這個計入到固定資產(chǎn)里面。
2021-10-20 16:41:42
虧損的,你可以計入固定資產(chǎn),分期折舊的
2020-07-07 09:33:46
你好, 原來沒記固定資產(chǎn), 現(xiàn)在就做銷售的分錄 借 銀行 等貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2020-06-15 15:42:15
您好,一般情況下,只要貴公司支付出去的款項,原則上都是可以收回增值稅專用發(fā)票進行抵扣的。
2017-05-31 09:43:18
就是做固定資產(chǎn)的。
2020-04-17 15:02:54
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